Orden de Compra. Nº4634-18-SE12 "REPARACION PLOTTER HP510"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO DE HOMBRES DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4634-18-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2012
Nombre de la Orden de Compra REPARACION PLOTTER HP510
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Vivero Liceo Forestal
Razón Social LICEO DE HOMBRES DE RIO BUENO
R.U.T. 60.903.295-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Laureles s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO DE HOMBRES DE RIO BUENO
R.U.T. 60.903.295-2
Dirección de Facturación Av. Los Laureles s/n
Comuna Río Bueno
Impuesto 39900
Dirección de Envío de la Factura Av. Los Laureles s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-09-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECSUR LTDA
Razón Social COMERCIAL TECNOLOGICA Y COMPUTACIONAL ARAYA Y ORTI
R.U.T. 76.134.266-5
Sucursal TECSUR LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212107
Trazadoras de gráficos1Unidad no definidaDIAGNOSTICO (59500) MANTENCIÓN (119000) TRASLADO (71400)  $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
Total Neto $ 210.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.900
TOTAL OC $ 249.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.