|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4634-18-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-09-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION PLOTTER HP510 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Vivero Liceo Forestal |
|
Razón Social |
LICEO DE HOMBRES DE RIO BUENO
|
|
R.U.T. |
60.903.295-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Los Laureles s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
LICEO DE HOMBRES DE RIO BUENO
|
|
R.U.T. |
60.903.295-2 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Los Laureles s/n |
|
Comuna |
Río Bueno
|
|
Impuesto |
39900 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Los Laureles s/n |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
14-09-2012 |
|
|
|
Proveedor |
TECSUR LTDA |
|
Razón Social |
COMERCIAL TECNOLOGICA Y COMPUTACIONAL ARAYA Y ORTI
|
|
R.U.T. |
76.134.266-5 |
|
Sucursal |
TECSUR LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43212107
| Trazadoras de gráficos | 1 | Unidad no definida | DIAGNOSTICO (59500)
MANTENCIÓN (119000)
TRASLADO (71400) | |
$ 210.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 210.000
|
$ 210.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 210.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 39.900
|
|
$ 249.900
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.