Orden de Compra. Nº4634-4-SE12 "COMPRA DE REPUESTOS"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO DE HOMBRES DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4634-4-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2012
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE REPUESTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Vivero Liceo Forestal
Razón Social LICEO DE HOMBRES DE RIO BUENO
R.U.T. 60.903.295-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Laureles s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO DE HOMBRES DE RIO BUENO
R.U.T. 60.903.295-2
Dirección de Facturación Av. Los Laureles s/n
Comuna Río Bueno
Impuesto 10081,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Los Laureles s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-03-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. OSORNO
Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS
R.U.T. 92.475.000-6
Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. OSORNO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172602
Parachoques para automóviles1UnidadUn interruptor  $ 53.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.060 $ 53.060
Total Neto $ 53.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.081
TOTAL OC $ 63.141


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.