Orden de Compra. Nº4634-5-SE12 "COMPRA DE REPUESTOS"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO DE HOMBRES DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4634-5-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-04-2012
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE REPUESTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4634-1-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Vivero Liceo Forestal
Razón Social LICEO DE HOMBRES DE RIO BUENO
R.U.T. 60.903.295-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Laureles s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO DE HOMBRES DE RIO BUENO
R.U.T. 60.903.295-2
Dirección de Facturación Av. Los Laureles s/n
Comuna Río Bueno
Impuesto 87799
Dirección de Envío de la Factura Av. Los Laureles s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REPUESTOS HERRERA
Razón Social LUIS MAURICIO HERRERA MARAGANO
R.U.T. 6.918.453-7
Sucursal REPUESTOS HERRERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26101805
Kits de reparación del motor1UnidadPRESUPUESTOS NUMEROS: 61540-61541-61542-61543-61492-61651-61777-61806-61911-61922-61923-62016-62017-62405-62410-62377  $ 462.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.100 $ 462.100
Total Neto $ 462.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.799
TOTAL OC $ 549.899


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.