|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4635-1-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-01-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2502700 SERVICIO DE TRASLADO DE ENCOMIENDAS - SUBDIRECCION ODONTOLOGICA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4635-13-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
|
|
R.U.T. |
74.069.500-2 |
|
Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS Nº2.500 - ÑUÑOA - SANTIAGO |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
6509539,067213 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS Nº2.500 - ÑUÑOA - SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Pentacrom |
|
Razón Social |
PENTACROM S A
|
|
R.U.T. |
96.668.090-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Pentacrom |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78101802
| Servicios de transporte regional o nacional en camión | 1 | Global | SERVICIO DE TRASLADO DE ENCOMIENDAS Y CARGA, PARA CENTROS MÉDICOS, CESFAM Y CONSULTORIOS, DE LA SUBDIRECCIÓN DE RED DE ATENCIÓN MÉDICA Y DENTAL DE CARABINEROS, POR UN PERIODO DE 24 MESES. SEGUN CONTRATO N°99-2025- ADJUNTO. | PENTACROM S.A - |
$ 34.260.732,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 34.260.732
|
$ 34.260.732
|
|
|
Total Neto
|
$ 34.260.732
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.509.539
|
|
$ 40.770.271
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.