Orden de Compra. Nº4635-102-AG26 "2604232 ART. DE ESCRITORIO - SUBDIRECCION ODONTOLOGICA"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4635-102-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2026
Nombre de la Orden de Compra 2604232 ART. DE ESCRITORIO - SUBDIRECCION ODONTOLOGICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS Nº2.500 - ÑUÑOA - SANTIAGO
Comuna Ñuñoa
Impuesto 88521
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS Nº2.500 - ÑUÑOA - SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMBARAC
Razón Social COMERCIALIZADORA CERDA Y CERDA LTDA
R.U.T. 76.444.918-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AMBARAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122114
Base con tornillos portataco o portataco calendario5UnidadPORTATACO CALENDARIO GRANDE DE REJILLA NEGRAPORTATACO CALENDARIO GRANDE DE REJILLA NEGRA $ 6.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.950 $ 32.950
44111509
Portalápiz5UnidadPORTALAPIZ REJILLA NEGRO PORTALAPIZ REJILLA NEGRO $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.950 $ 12.950
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora500RolloROLLO TERMICO 80X80MTSX13MM 55GR. PARA IMPRESORAS.ROLLO PAPEL TERMICO BLANCO 80 X 80 MTS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
Total Neto $ 465.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.521
TOTAL OC $ 554.421


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.