Orden de Compra. Nº4635-163-SE25 "2501503-2501783 CONVENIO DE SUMINISTROS DE INSUMOS DENTALES "
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4635-163-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-09-2025
Nombre de la Orden de Compra 2501503-2501783 CONVENIO DE SUMINISTROS DE INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4635-11-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 - 2204004 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS Nº2.500 - ÑUÑOA - SANTIAGO
Comuna Ñuñoa
Impuesto 153083
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS Nº2.500 - ÑUÑOA - SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151681
Sets de anestesia odontológica o accesorios100AmpollaANESTESIA SIN VASO CONSTRICTOR CARTUCHO DE VIDRIO 1,8 ML, CLORHIDRATO DE MEPIVACAINA, 3% TUBOS DE VIDRIO TIPO NOVOCOL CANADA.(SO5114)5021000135 ANESTESIA MEPIVACAINA MEPISV 3 % SIN VASO TUBO VIDRIO UNIDAD DFL $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
42141502
Palitos con casquillo de fibra10BolsaTORULAS DE ALGODON TRENZADO 3.8CM 100% PURO LIBRE DE RESIDUOS MAXIMA ABSORCION.(1000 tórulas = 20 rollos de 50 tórulas) (SO5347)7661000901 TORULA ALGODON TRENZADA 3.8 cms. x 0.95 cms. 1000 u. $ 5.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.700 $ 50.700
42151635
Expulsores dentales de saliva o aparatos de succión oral o suministros300BolsaEYECTORES DESECHABLES CON MEMORIA, TRANSPARENTE, FLEXIBLES, PUNTA ADHERIDA, (TIPO ASA DENTAL).(100 undiades/Bolsa) (SO5128)5301000500 EYECTOR DESECHABLE PARA USO DENTAL TRANSPARENTE 100 u. 15 cms. LARGO CAB. FIJA MARCA ASA ITALIA $ 2.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 639.000 $ 639.000
42152508
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas10CajaAGUJAS DESECHABLES LARGAS N° 27 ( 0,40 X 41 MM) TIPO TERUMO JAPÓN. SO5105 (CAJA DE 100 UNID.)6881000130 AGUJA CARPULE KREMS LARGA 27G CAJA 100 u. 0.40 X 41MM $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 805.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 153.083
TOTAL OC $ 958.783


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.