|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4635-166-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2502688 CONVENIO DE SUMINISTROS DE INSUMOS DENTALE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4635-5-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
|
|
R.U.T. |
74.069.500-2 |
|
Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS Nº2.500 - ÑUÑOA - SANTIAGO |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
9302,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS Nº2.500 - ÑUÑOA - SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Drogueria Hofmann |
|
Razón Social |
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN
|
|
R.U.T. |
92.288.000-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Drogueria Hofmann |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42312201
| Sutura | 72 | Sobre | SUTURA ETHILON 3-0 SC-20 3/8 CIRC. 19MM TIPO O SIMILAR 14503T.(SO5736) | CIRNYL101 NYLON AZUL 3/0 CON AGUJA 3/8 CÍRCULO CORTANTE 20 MM DS20 LARGO HEBRA 75 CM ;MARCA: TAGUM ;PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FORMATO DE VENTA: CAJA CERRADA X 36 UNIDADES SUTURAS - TAGUM |
$ 680,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 48.960
|
$ 48.960
|
|
|
Total Neto
|
$ 48.960
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.302
|
|
$ 58.262
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.