Orden de Compra. Nº4635-180-SE11 "CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DENTALES 2011-20"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4635-180-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-07-2011
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DENTALES 2011-20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4635-15-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Facturación Antonio Varas 2500
Comuna Ñuñoa
Impuesto 67377,8
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-07-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SASF DIVISION MEDICA
Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
R.U.T. 77.606.220-0
Sucursal SASF DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42261505
Cuchillas y cuchillos para autopsia3CajaSO2683 HOJAS DE BISTURI Nº15C (CAJA DE 100 UNIDADES) (TIPO PARAGON) UN HOJAS BISTURI N° 15C (CAJA DE 100 UNID.) MARCA MILTEX, ACERO O ACERO AL CARBONO ORIGEN JAPON; ESTERIL RADICION GAMMA DURACION 3 AÑOS CERTIFICADO ISO Y NORMAS EUROPEAS (CE) $ 16.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.300 $ 48.300
42311511
Vendas de gasa200UnidadSO5319 GASA DESECHABLE ( PAQ. 200 UN). UN 200 GASA ENVASE 200 UNIDAD 2” x 2”, ALTA ABSORCION $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
42311506
Vendas o apósitos compresores200UnidadSO5336 CAMPOS QUIRURGICOS 90 X90 (EST) UN CAMPOS QUIRURGICOS DESECHABLE ESTERIL 90 X90 ENVOLTORIO MIXTO ESTERIL AUTOCLAVE VAPOR $ 354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.800 $ 70.800
47131605
Cepillos de limpieza240UnidadSO5209 ESCOBILLA QUIRURGICA SIN POVIDONA (ESTERIL) UN ESCOBILLA QUIRURGICAS ESTERILES SIN POVIDONA BD $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.520 $ 95.520
Total Neto $ 354.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.378
TOTAL OC $ 421.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.