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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4635-186-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2482470 CONVENIO SUMINISTROS DE INSUMOS DENTALES - SUBDIRECCION ODONTOLOGICA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4635-9-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
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R.U.T. |
74.069.500-2 |
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Dirección de Facturación |
Antonio Varas 2500 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
30894 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Antonio Varas 2500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Drogueria Hofmann |
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Razón Social |
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN
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R.U.T. |
92.288.000-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Drogueria Hofmann |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51102709
| Antisépticos de peróxido de hidrógeno | 50 | Litro | AGUA OXIGENADA 1LT 10v SO5103 LITRO
| ATSOXI006 AGUA OXIGENADA 10V X 1000 CC;MARCA: DIFEM ;FORMATO DE VENTA: CAJA X 12 UNIDADES ANTISEPTICO |
$ 2.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.000
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$ 105.000
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12181504
| Petrolatos | 36 | Frasco | VASELINA LIQUIDA 125 cc. Similar o equivalente a HOFSA SO5206 | ENFVAS004 VASELINA LÍQUIDA 125 CC;MARCA: DIFEM ;FORMATO DE VENTA: CAJA X 56 UNIDADES ANTISEPTICO |
$ 1.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.600
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$ 57.600
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Total Neto
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$ 162.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.894
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$ 193.494
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.