Orden de Compra. Nº4635-207-SE09 "INSUMOS DENTALES - SUBDIRECCION ODONTOLOGICA"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4635-207-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2009
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES - SUBDIRECCION ODONTOLOGICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4635-10-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Facturación Antonio Varas 2500
Comuna Ñuñoa
Impuesto 203925,67
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENTAL LAVAL LTDA.
Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T. 79.595.850-9
Sucursal DENTAL LAVAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151663
Cuñas o sets odontológicos56BolsaCUÑAS DE MADERAS - SET DE 4 COLORES VERDE, AMARILLAS, ROSADA Y CAFÉ (BOLSA 100 UNID.) SO5270CUÑAS DE MADERAS - SET DE 4 COLORES VERDE, AMARILLAS, ROSADA Y CAFÉ (BOLSA 100 UNID.) $ 2.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.872 $ 144.872
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos12CajaSO2143 SOLUCION DISOLVENTE DE LOS CONOS DE GUTAPERCHA TIPO ENDOSOLV SOLUCION DISOLVENTE DE LOS CONOS DE GUTAPERCHA TIPO ENDOSOLV $ 11.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.760 $ 140.760
42152114
Kits de entrega de material de impresión dental6CajaSO0280 INVESTIMENTO GILBERT 75 SOBRE X 60 GRS. INVESTIMENTO GILBERT 75 SOBRE X 60 GRS. $ 26.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.158 $ 157.158
42291706
Fresas quirúrgicas o sus accesorios50UnidadSO3049 FRESAS CARB.a/v RED.N°14 FRESAS CARB.a/v RED.N°14 $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
42291706
Fresas quirúrgicas o sus accesorios24UnidadSO3195 FRESAS DIAM a/v PINO PUNTA Nº 16 FRESAS DIAM a/v PINO PUNTA Nº 16 $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
42291706
Fresas quirúrgicas o sus accesorios12UnidadSO3211 FRESAS DIAM.a/v PINO PUNTA N°10 FRESAS DIAM.a/v PINO PUNTA N°10 $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
42152114
Kits de entrega de material de impresión dental3UnidadSO5232 MATERIAL DE REBASE BLANDO A BASE DE SLICONA - A (tipo Mollosil) MATERIAL DE REBASE BLANDO A BASE DE SLICONA - A (tipo Mollosil) $ 36.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.500 $ 109.500
42291706
Fresas quirúrgicas o sus accesorios54UnidadSO3068 FRESAS DIAM.a/v CONO INV. N°14 FRESAS DIAM.a/v CONO INV. N°14 $ 1.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.770 $ 67.770
42291706
Fresas quirúrgicas o sus accesorios73UnidadSO3010 FRESAS DIAM.a/v RED. N°14 FRESAS DIAM.a/v RED. N°14 $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.980 $ 91.980
42291706
Fresas quirúrgicas o sus accesorios86UnidadSO3011 FRESAS DIAM.a/v RED. N°16 FRESAS DIAM.a/v RED. N°16 $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.360 $ 108.360
42152114
Kits de entrega de material de impresión dental31UnidadSO5007 ACTIVADOR PARA SILICONA, TUBO 60 ML (ISO 4823 POLIXILOXANO DE CONDENSACIÓN) ACTIVADOR PARA SILICONA, TUBO 60 ML (ISO 4823 POLIXILOXANO DE CONDENSACIÓN) $ 5.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.533 $ 162.533
Total Neto $ 1.073.293
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 203.926
TOTAL OC $ 1.277.219


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.