Orden de Compra. Nº4635-218-SE25 "2502688 CONVENIO DE SUMINISTROS DE INSUMOS DENTALES SUBDIRECCION ODONTOLOGICA"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4635-218-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2025
Nombre de la Orden de Compra 2502688 CONVENIO DE SUMINISTROS DE INSUMOS DENTALES SUBDIRECCION ODONTOLOGICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4635-5-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004-2204003 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS Nº2.500 - ÑUÑOA - SANTIAGO
Comuna *
Impuesto 92049,68
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS Nº2.500 - ÑUÑOA - SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Drogueria Hofmann
Razón Social DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN
R.U.T. 92.288.000-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Drogueria Hofmann
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona20UnidadALCOHOL PRED PAD SACHET, TOALLAS IMPREGNADAS CON ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%  (SO3232) ENFMED001 TOALLITAS ALCOHOL ETHANOL AL 70% EN SACHET INDIVIDUAL 3 X 3 CM;MARCA: HOSPITAL & HOMECARE ;PRECIO COTIZADO POR CAJA, FORMATO DE VENTA: CAJA CERRADA X 200 UNIDADES COMMODITY $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
53131504
Hilo dental108UnidadSEDA 3-0 45CM X-20 1/2 22MM TRIANGULAR (SO5457)CIRSED135 SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 CON AGUJA 1/2 CÍRCULO REDONDA 20 MM HR20 LARGO HEBRA 75 CM;MARCA: TAGUM ;PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FORMATO DE VENTA: CAJA CERRADA X 36 UNIDADES SUTURAS - TAGUM $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.920 $ 79.920
42312201
Sutura108SobreSUTURA VICRYL 3-0 C/ AGUJA SH-1 1/2 22MM X  TIPO O SIMILAR ETHICOM J311H.(SO5763)CIRSIN029 ÁCIDO POLIGLICÓLICO 3/0 CON AGUJA 1/2 CÍRCULO REDONDA 20 MM HR20 LARGO HEBRA 70 CM;MARCA: TAGUM ;PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FORMATO DE VENTA: CAJA CERRADA X 36 UNIDADES SUTURAS - TAGUM $ 1.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.612 $ 117.612
42312201
Sutura108SobreSUTURA ETHILON 3-0 SC-20 3/8 CIRC. 19MM TIPO O SIMILAR 14503T.(SO5736)CIRNYL101 NYLON AZUL 3/0 CON AGUJA 3/8 CÍRCULO CORTANTE 20 MM DS20 LARGO HEBRA 75 CM ;MARCA: TAGUM ;PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FORMATO DE VENTA: CAJA CERRADA X 36 UNIDADES SUTURAS - TAGUM $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.440 $ 73.440
42312201
Sutura108SobreSUTURA POLISORB 5/0 AGUJA CORTE REVERSO 17MM.(SO5767)CIRSIN025 ÁCIDO POLIGLICÓLICO 5/0 CON AGUJA 3/8 CÍRCULO CORTANTE 15 MM DS15 LARGO HEBRA 70 CM;MARCA: TAGUM ;PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FORMATO DE VENTA: CAJA CERRADA X 36 UNIDADES SUTURAS - TAGUM $ 825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.100 $ 89.100
42312201
Sutura144SobreSUTURA ETHILON 5.0 C/AGUJA SC20 45 CM.SO5321.CIRNYL130 NYLON AZUL 5/0 CON AGUJA 3/8 CÍRCULO CORTANTE 20 MM DS20 LARGO HEBRA 75 CM;MARCA: TAGUM ;PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FORMATO DE VENTA: CAJA CERRADA X 36 UNIDADES SUTURAS - TAGUM $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.400 $ 104.400
Total Neto $ 484.472
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.050
TOTAL OC $ 576.522


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.