Orden de Compra. Nº4635-232-AG25 "2503371 INSUMOS DENTALES URGENTES - SUBDIRECCION ODONTOLOGICA"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4635-232-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2025
Nombre de la Orden de Compra 2503371 INSUMOS DENTALES URGENTES - SUBDIRECCION ODONTOLOGICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004-2204005 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS Nº2.500 - ÑUÑOA - SANTIAGO
Comuna Ñuñoa
Impuesto 282948
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS Nº2.500 - ÑUÑOA - SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Razón Social SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
R.U.T. 77.192.195-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos500AmpollaSUERO FISIOLOGICO 0,9% X 20 ML,AMPOLLA PLASTICA SO5197Suero Fisiologico 0,9% X 20 Ml, Ampolla Plastica $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.000 $ 164.000
41122407
Bisturíes de laboratorio1000UnidadHOJAS DE BISTURI ACERO INOXIDABLE Nº15 C (SO2683)Hojas De Bisturi Acero Inoxidable Nº15 C $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
41122407
Bisturíes de laboratorio100UnidadHOJAS BISTURI ACERO INOXIDABLE N° 12 (UNID) (SO5217)HOJAS DE BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE N° 12 Insumo estéril cortante con un filo extraordinario. Se usa para lograr un corte o incisión preciso durante un procedimiento invasivo o una cirugía. $ 72,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
42311532
Apósitos secos500UnidadAPOSITO CHICO 10x20CM GASA NO TEJIDA GRADO MEDICO ESTERIL (SO5712)APÓSITO DE GASA NO TEJIDA + ALGODÓN ESTÉRIL 10X20 CM BOLX10 $ 154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío1000UnidadTUBO TAPA ROJA DE 10 ML PLUS (VIDRIO O PLASTICO) TIPO BD VACUTAINER SERUM SO5757Tubo BD Vacutainer – Para suero 10 ml,16×100 mm. Tubo para extracción de sangre al vacío con sistema BD Vacutainer® $ 234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000
42152508
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas1500UnidadAGUJAS IRRIGACION ENDODONTICA 30 GAUGE SO2966  $ 606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 909.000 $ 909.000
Total Neto $ 1.489.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 282.948
TOTAL OC $ 1.772.148


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.