|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4635-232-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-08-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DENTALES 2011-20 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4635-15-LP10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
|
|
R.U.T. |
74.069.500-2 |
|
Dirección de Facturación |
Antonio Varas 2500 |
|
Comuna |
Ñuñoa
|
|
Impuesto |
20064 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Antonio Varas 2500 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
05-08-2011 |
|
|
|
Proveedor |
PRIMUS MEDICAL S.A. |
|
Razón Social |
PRIMUS MEDICAL S.A.
|
|
R.U.T. |
81.338.000-5 |
|
Sucursal |
PRIMUS MEDICAL S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31201515
| Cintas de papel | 240 | Rollo | SO0205
CINTA ADHESIVA PAPEL ENGOMADO 2,4 CM RO | masking tape beige n.rollo 18mm x 50 m mkt002 VALOR POR UNIDAD
|
$ 440,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 105.600
|
$ 105.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 105.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 20.064
|
|
$ 125.664
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.