Orden de Compra. Nº4635-238-SE25 "2502331 CONVENIO DE SUMINISTRO INSUMOS DENTALES"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4635-238-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra 2502331 CONVENIO DE SUMINISTRO INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4635-6-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004-2204003 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS Nº2.500 - ÑUÑOA - SANTIAGO
Comuna *
Impuesto 0,57
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS Nº2.500 - ÑUÑOA - SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MedicalTek CHILE S.A.
Razón Social MEDICALTEK CHILE S A
R.U.T. 96.696.000-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MedicalTek CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151806
Tiras dentales de acabado o pulido1BolsaHUINCHA PARA DESGASTE INTERPROXIMAL (STRIPPING)PAQUETE CON 10 O 12 UNIDADES GRANO GRUESO, TIPO O SIMILAR GC. SO7210.HUINCHA LIJA ACERO MICRODONT 4 MM X 12 TIRAS. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
42281603
Desinfectantes de los instrumentos médicos1UnidadDESINFECTANTE SUPERFICIE T/OROLIN MULTISEPT PLUS L -SO5412DESINFECTANTE GC ULTRA CLINIC PLUS PARA PABELLON $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
42281602
Soluciones de glutaraldehído1LitroDESINFECTANTE MULTIENZIMATICO, TIPO OROLIN BURBATH ENVASE DE 1 LITRO. so5615DETERGENTE ENZIMATICO GC ULTRA ENZIM FOUR E-4 1 LITRO $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 3
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1
TOTAL OC $ 4


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.