|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4635-252-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-08-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion de Insumos Dentales ,Convenio de suministros de Insumos Medicos Dentales 2011-2011. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4635-15-LP10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
|
|
R.U.T. |
74.069.500-2 |
|
Dirección de Facturación |
Antonio Varas 2500 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
171000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Antonio Varas 2500 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
M-DENT LTDA. |
|
Razón Social |
SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
85.025.400-1 |
|
Sucursal |
M-DENT LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42152425
| Resinas de base para dentaduras | 1000 | Unidad | ESTAMPADO PLASTICO LAMINAS DE 2 MM POR UNIDAD (CAJA X 20 UNIDADES) | ESTAMPADO PLASTICO LAMINAS DE 2 MM POR UNIDAD (CAJA X 20 UNIDADES) FGM VALOR UNITARIO |
$ 900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 900.000
|
$ 900.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 900.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 171.000
|
|
$ 1.071.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.