Orden de Compra. Nº4635-39-SE26 "2502957 CONVENIO DE SUMINISTROS SUMINISTRO DE INSUMOS DENTALES DE USO EN LABORATORIO DENTAL - SUBDIRECCION ODONTOLOGICA"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4635-39-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-02-2026
Nombre de la Orden de Compra 2502957 CONVENIO DE SUMINISTROS SUMINISTRO DE INSUMOS DENTALES DE USO EN LABORATORIO DENTAL - SUBDIRECCION ODONTOLOGICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4635-15-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004-2204005 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS Nº2.500 - ÑUÑOA - SANTIAGO
Comuna Ñuñoa
Impuesto 62177,5
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS Nº2.500 - ÑUÑOA - SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA
R.U.T. 77.239.430-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152419
Materiales de pasta de cinc óxido eugenol para impresión dental5UnidadMATERIAL DE REBASE BLANDO A BASE DE SILICONA - A (TIPO MOLLOSIL) SO5232MATERIAL DE REBASE BLANDO DEFINITIVO A BASE DE SILICONA A DE CURADO FRIO MOLLOSIL $ 56.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.250 $ 282.250
42152701
Articuladores dentales o accesorios100UnidadARTICULADOR DESECHABLE CHICO (SO5472)ARTICULADOR DESECHABLE CHICO. BESCUAL $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 327.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.178
TOTAL OC $ 389.428


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.