Orden de Compra. Nº4635-400-SE13 "Insumos Dentales 4°Trimestre 2013"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4635-400-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-11-2013
Nombre de la Orden de Compra Insumos Dentales 4°Trimestre 2013
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
Proveniente de Licitación 4635-15-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Facturación Antonio Varas 2500
Comuna Ñuñoa
Impuesto 187602,07346
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-11-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Expro Dental (SCL)
Razón Social EXPRO S A
R.U.T. 99.574.460-0
Sucursal Expro Dental (SCL)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Cementos dentales a base de agua12CajaSO2992 CONOS DE GUTAPERCHA 06 N°30 SO2992 CONOS DE GUTAPERCHA 06 N°30 $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.104 $ 25.109
Vasos o botellas de administración de medicamentos o accesorios59000UnidadVASOS DESECHABLES PLASTICOS DE 120 ML SO5200 VASOS DESECHABLES BLANCOS DE 120 CC $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.000 $ 495.798
42152508
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas520UnidadSO2966 AGUJAS IRRIGACION Nº 25 (CAJA 40 UN) ENDODONCIA SO2966 AGUJAS IRRIGACION Nº 25 (CAJA 40 UN) ENDODONCIA $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.880 $ 139.833
42151504
Barniz dental13UnidadSO5487 BARNIZ FLUOR AL 5 % POMO 10 ML. (TIPO DURAPHAT) SO5487 BARNIZ FLUOR AL 5 % POMO 10 ML. (TIPO DURAPHAT) $ 25.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.638 $ 326.639
Total Neto $ 987.379
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 187.602
TOTAL OC $ 1.174.981


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.