Orden de Compra. Nº4635-42-SE15 "CONVENIO DE SUMINISTROS DENTALES - PEDIDO ENERO 2"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4635-42-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2015
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTROS DENTALES - PEDIDO ENERO 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4635-18-R114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Facturación Antonio Varas 2500
Comuna Providencia
Impuesto 160036,62
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Expro Dental (SCL)
Razón Social EXPRO S A
R.U.T. 99.574.460-0
Sucursal Expro Dental (SCL)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42291706
Fresas quirúrgicas o sus accesorios17CajaFRESAS PEESO N° 2 ( CAJA 6 UNIDADES) TIPO MAILLEFER SUIZA. SO3052 FRESAS PEESO N° 2 ( CAJA 6 UNIDADES) MAILLEFER SUIZA $ 8.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.698 $ 142.698
42152508
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas15900UnidadAGUJAS DESECHABLES CORTAS Nº30 G (0,30 X 22 MM) TIPO TERUMO JAPON SO5104 AGUJA DESECH 30G CORTA TERUMO X100 $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 699.600 $ 699.600
Total Neto $ 842.298
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 160.037
TOTAL OC $ 1.002.335


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.