Orden de Compra. Nº4635-454-CM13 "UTILES DE ASEO DEPTO. CONTAB. Y FZAS DISALCAR"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4635-454-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2013
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO DEPTO. CONTAB. Y FZAS DISALCAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Facturación Antonio Varas 2500
Comuna Ñuñoa
Impuesto 81588,7512
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-12-2013
TítuloDescripción
DESPACHO ANTONIO VARAS 2500, ÑUÑOA, 4TO PISO, TORRE CORPORATIVA, DEPTO. CONTABILIDAD Y FINANZASDESPACHO ANTONIO VARAS 2500, ÑUÑOA, 4TO PISO, TORRE CORPORATIVA, DEPTO. CONTABILIDAD Y FINANZAS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
2239-7-LP07
Limpiadores de uso general24 (30366) LIMPIADOR GLASSEX VIDRIOS 500 CC 32403(30366) LIMPIADOR GLASSEX VIDRIOS 500 CC; Código: 83085;Región : RM $ 829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.896 $ 19.896
47131830
2239-7-LP07
Productos de limpieza de muebles12 (31073) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA AEROSOL 400 CC 33110(31073) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA AEROSOL 400 CC; Código: 83823;Región : RM $ 1.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.512 $ 13.512
14111703
2239-7-LP07
Toallas de papel28 (121207) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 2 ROLLOS x 300 M 142905(121207) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 2 ROLLOS x 300 M ; Código: 12569;Región : RM $ 13.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.140 $ 385.140
47131816
2239-7-LP07
Desodorantes12 (210264) DESODORANTE GLADE TOQUE APARATO LAVANDA 210264(210264) DESODORANTE GLADE TOQUE APARATO LAVANDA ; Código: 84513;Región : RM $ 1.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.204 $ 15.204
Total Neto $ 433.752
Descuento $ 4.338
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.589
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 511.003


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.