|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4635-51-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-02-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PEDIDO ENERO DE INSUMOS DENT. SUBDIRECCION ODONTOLOGICA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4635-18-R114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
|
|
R.U.T. |
74.069.500-2 |
|
Dirección de Facturación |
Antonio Varas 2500 |
|
Comuna |
Providencia
|
|
Impuesto |
151601 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Antonio Varas 2500 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Expro Dental (SCL) |
|
Razón Social |
EXPRO S A
|
|
R.U.T. |
99.574.460-0 |
|
Sucursal |
Expro Dental (SCL) |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42152457
| Kits de cementado dental | 50 | Unidad | ADHESIVO DE ESMALTE Y RESINA P/COMPOS F/P T/SINGLE BOND2 (RESINA ENLACE 6 ML) TIPO 3M USA
SO5193 | ADHESIVO COMP SINGLE BOND 3M 6ML
|
$ 15.958,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 797.900
|
$ 797.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 797.900
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 151.601
|
|
$ 949.501
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.