Orden de Compra. Nº4635-60-SE26 "2501503-2501783 CONVENIO DE SUMINISTROS DE INSUMOS"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4635-60-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-02-2026
Nombre de la Orden de Compra 2501503-2501783 CONVENIO DE SUMINISTROS DE INSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4635-11-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS Nº2.500 - ÑUÑOA - SANTIAGO
Comuna *
Impuesto 163476
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS Nº2.500 - ÑUÑOA - SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Palitos con casquillo de fibra20BolsaTORULAS DE ALGODON TRENZADO 3.8CM 100% PURO LIBRE DE RESIDUOS MAXIMA ABSORCION.(1000 tórulas = 20 rollos de 50 tórulas) (SO5347)7661000901 TORULA ALGODON TRENZADA 3.8 cms. x 0.95 cms. 1000 u. $ 5.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.400 $ 101.400
42151635
Expulsores dentales de saliva o aparatos de succión oral o suministros300BolsaEYECTORES DESECHABLES CON MEMORIA, TRANSPARENTE, FLEXIBLES, PUNTA ADHERIDA, (TIPO ASA DENTAL).(100 undiades/Bolsa) (SO5128)5301000500 EYECTOR DESECHABLE PARA USO DENTAL TRANSPARENTE 100 u. 15 cms. LARGO CAB. FIJA MARCA ASA ITALIA $ 2.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 639.000 $ 639.000
42152508
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas20CajaAGUJAS DESECHABLES LARGAS N° 27 ( 0,40 X 41 MM) TIPO TERUMO JAPÓN. SO5105 (CAJA DE 100 UNID.)6881000130 AGUJA CARPULE KREMS LARGA 27G CAJA 100 u. 0.40 X 41MM $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 860.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 163.476
TOTAL OC $ 1.023.876


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.