Orden de Compra. Nº4635-62-SE23 "2300927 INSUMOS DENTALES DE USO EN LAS ESPECIALIDADES DE PROTESIS FIJA"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4635-62-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-10-2023
Nombre de la Orden de Compra 2300927 INSUMOS DENTALES DE USO EN LAS ESPECIALIDADES DE PROTESIS FIJA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4635-4-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Facturación Antonio Varas 2500
Comuna Providencia
Impuesto 1548956
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA.
Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA
R.U.T. 85.462.700-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42291706
Fresas quirúrgicas o sus accesorios200CajaFRESAS PEESO N° 2 (X6 UN) SO3052LARGO PEESO 28MM N°2 DENTSPLY - marca:DENTSPLY- cod:9-RA28-2 UN vto Entrega en:2 Dias Habiles $ 17.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.455.800 $ 3.455.800
42152424
Cementos dentales a base de agua100UnidadCEMENTO DE RESINA DUAL KIT 4,5 GRS (RELYX ARC) SO5352 CEMENTO RESINA NX3 AUTOMIX DUAL BLANCO OPACO 5GR - marca:KERR- cod:33647 UN vto Entrega en:2 Dias Habiles $ 46.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.696.600 $ 4.696.600
Total Neto $ 8.152.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.548.956
TOTAL OC $ 9.701.356


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.