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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4635-62-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2300927 INSUMOS DENTALES DE USO EN LAS ESPECIALIDADES DE PROTESIS FIJA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4635-4-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
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R.U.T. |
74.069.500-2 |
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Dirección de Facturación |
Antonio Varas 2500 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
1548956 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Antonio Varas 2500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BUHOS S.C.I. LTDA. |
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Razón Social |
BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA
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R.U.T. |
85.462.700-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BUHOS S.C.I. LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42291706
| Fresas quirúrgicas o sus accesorios | 200 | Caja | FRESAS PEESO N° 2 (X6 UN)
SO3052 | LARGO PEESO 28MM N°2 DENTSPLY - marca:DENTSPLY- cod:9-RA28-2 UN vto Entrega en:2 Dias Habiles
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$ 17.279,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.455.800
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$ 3.455.800
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42152424
| Cementos dentales a base de agua | 100 | Unidad | CEMENTO DE RESINA DUAL KIT 4,5 GRS (RELYX ARC)
SO5352
| CEMENTO RESINA NX3 AUTOMIX DUAL BLANCO OPACO 5GR - marca:KERR- cod:33647 UN vto Entrega en:2 Dias Habiles
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$ 46.966,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.696.600
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$ 4.696.600
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Total Neto
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$ 8.152.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.548.956
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$ 9.701.356
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.