|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4635-93-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-03-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DENTALES SUBDIRECCION ODONTOLOGICA DEL HOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4635-18-R114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
|
|
R.U.T. |
74.069.500-2 |
|
Dirección de Facturación |
Antonio Varas 2500 |
|
Comuna |
Providencia
|
|
Impuesto |
13338 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Antonio Varas 2500 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MAYORDENT LTDA |
|
Razón Social |
MAYORDENT DENTAL LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.271.360-8 |
|
Sucursal |
MAYORDENT LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42152102
| Formadores dentales | 36 | Unidad | BANDAS 1er MOLAR 38 C/TUBO PRES. SUPERIOR IZQ.(UL) tipo 3M Unitek
SO2501
| BANDAS 1er MOLAR 38 C/TUBO PRES. SUPERIOR IZQ.(UL). MARCA UNITEK, PROCEDENCIA USA. PLAZO DE ENTREGA 48 HORAS. |
$ 1.950,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 70.200
|
$ 70.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 70.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 13.338
|
|
$ 83.538
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.