Orden de Compra. Nº4640-1069-SE13 "Carnes Rojas"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4640-1069-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-05-2013
Nombre de la Orden de Compra Carnes Rojas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4640-1-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones HLota
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
R.U.T. 61.602.203-2
Dirección de Unidad de Compra Carrera #702
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
R.U.T. 61.602.203-2
Dirección de Facturación Carrera 702
Comuna Lota
Impuesto 48600,632
Dirección de Envío de la Factura Carrera 702
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMSOC COMERCIALIZADORA DEL SUR S A
Razón Social SOC COMERCIALIZADORA DEL SUR S A
R.U.T. 96.509.410-5
Sucursal SOC COMSOC COMERCIALIZADORA DEL SUR S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas20,77kilogramoPulpa pier. Deshuesado. Compra con cargo a Convenio de Suministro.Pulpa pier. Deshuesado. Compra con cargo a Convenio de Suministro. $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.332 $ 41.332
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas61,45kilogramoPosta Negra "V". Compra con cargo a Convenio de Suministro.Posta Negra "V". Compra con cargo a Convenio de Suministro. $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.461 $ 214.461
Total Neto $ 255.793
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.601
TOTAL OC $ 304.394


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.