Orden de Compra. Nº4640-1269-SE09 "Materiales de Mantención."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Lota
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4640-1269-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2009
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Mantención.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones HLota
Razón Social Hospital Lota
R.U.T. 61.602.203-2
Dirección de Unidad de Compra Carrera #702
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Lota
R.U.T. 61.602.203-2
Dirección de Facturación Carrera 702
Comuna Lota
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Carrera 702
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Candado
Razón Social EDGARDO MAXIMILIANO FONSECA JARA
R.U.T. 5.557.836-2
Sucursal El Candado
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura5GalónPintura Tecmo.Pintura Tecmo. $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500
23171509
Soldadura3CarreteSoldadura.Soldadura. $ 7.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.470 $ 22.470
30181504
Lavamanos6UnidadDesagues de Lavamanos crom.Desagues de Lavamanos crom. $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700
46171505
Llaves3UnidadLlaves de Paso.Llaves de Paso. $ 9.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.200 $ 28.200
46171505
Llaves2UnidadLlaves de paso.Llaves de paso. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
23171705
Codos de troquel7UnidadCodos.Codos. $ 1.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.755 $ 13.755
27112801
Brocas8UnidadBrocas de Cemento.Brocas de Cemento. $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640
46171501
Candados3UnidadCandados.Candados. $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.850
46171505
Llaves3UnidadLlaves Lavamanos.Llaves Lavamanos. $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700
31162702
Ruedas2UnidadRuedas Carretilla.Ruedas Carretilla. $ 8.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.380 $ 17.380
48101615
Lavaplatos de uso comercial2UnidadCombinación Lavaplatos.Combinación Lavaplatos. $ 9.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.980 $ 18.980
30181504
Lavamanos5UnidadSifones de Lavamanos.Sifones de Lavamanos. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
46171505
Llaves6UnidadLlaves de paso.Llaves de paso. $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
23153416
Componentes flexibles12UnidadFlexibles 1/2.Flexibles 1/2. $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600
31181601
Sellos de plástico5UnidadSellos Antifuga.Sellos Antifuga. $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450
23171509
Soldadura3kilogramoSoldadura 6011-3/32, 1/8.Soldadura 6011-3/32, 1/8. $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.850 $ 8.850
11101715
Cobre2,5Metro LinealTiras de Cobre.Tiras de Cobre. $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.750 $ 29.750
31191501
Papeles de lija30PliegoLija.Lija. $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios3PotePegamento.Pegamento. $ 2.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
Total Neto $ 393.665
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 393.665

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.