Orden de Compra. Nº4640-1793-SE13 "Material de ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4640-1793-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-08-2013
Nombre de la Orden de Compra Material de ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4640-66-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones HLota
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
R.U.T. 61.602.203-2
Dirección de Unidad de Compra Carrera #702
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
R.U.T. 61.602.203-2
Dirección de Facturación Carrera 702
Comuna Lota
Impuesto 8733,61201
Dirección de Envío de la Factura Carrera 702
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Candado
Razón Social EDGARDO MAXIMILIANO FONSECA JARA
R.U.T. 5.557.836-2
Sucursal El Candado
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161504
Tornillos para metales1CajaAtoperforantes.Atoperforantes. $ 9.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.916 $ 9.916
11101719
Cinc3UnidadZinc liso.Zinc liso. $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.394 $ 17.395
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadSiliconaSilicona $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958
30111601
Cemento1BolsaCemento.Cemento. $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.697 $ 3.697
31211504
Pinturas de cobertura1Galónpasta muro.pasta muro. $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.319 $ 3.319
12163301
Agentes de expansión de cemento3UnidadSikas.Sikas. $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.402 $ 3.403
12163301
Agentes de expansión de cemento2LitroSika 1Sika 1 $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
31211904
Brochas1UnidadBrochas 2 1/2.Brochas 2 1/2. $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
30161508
Rodillo de papel pintado1UnidadRodillos 7Rodillos 7 $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218
Total Neto $ 45.966
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.734
TOTAL OC $ 54.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.