|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4640-1827-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-08-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COSAM |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4640-62-L114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
|
|
R.U.T. |
61.602.203-2 |
|
Dirección de Facturación |
Carrera nº 702 |
|
Comuna |
Lota
|
|
Impuesto |
25650 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carrera nº 702 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ProEven Eventos |
|
Razón Social |
MARCOS ROBERTO DEL SOLAR INOSTROZA
|
|
R.U.T. |
12.003.106-6 |
|
Sucursal |
ProEven Eventos |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | Servicios para actividad familiar enmarcada tipo E de la licitacón, por celebración día del niño COSAM Hospital de Lota.
Actividad a realizar el día jueves 18 de Agosto. | Servicios para actividad familiar enmarcada tipo E de la licitacón, por celebración día del niño COSAM Hospital de Lota. Actividad a realizar el día jueves 18 de Agosto.
|
$ 135.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 135.000
|
$ 135.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 135.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 25.650
|
|
$ 160.650
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.