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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4640-2079-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
26-09-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material ferreteria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4640-66-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
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R.U.T. |
61.602.203-2 |
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Dirección de Facturación |
Carrera 702 |
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Comuna |
Lota
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Impuesto |
1872,8585 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carrera 702 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
El Candado |
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Razón Social |
EDGARDO MAXIMILIANO FONSECA JARA
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R.U.T. |
5.557.836-2 |
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Sucursal |
El Candado |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31161722
| Tuercas de unión | 1 | Unidad | Union americana. | Union americana. |
$ 2.395,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.395
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$ 2.395
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31231313
| Tubería de plástico | 1 | Metro Lineal | PVC 3/4 | PVC 3/4 |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420
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$ 420
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31231313
| Tubería de plástico | 2 | Unidad | Terminal pvc 3/4. | Terminal pvc 3/4. |
$ 252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 504
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$ 504
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31201519
| Cinta para reparar tubería o manguito | 2 | Unidad | Teflon 3/4. | Teflon 3/4. |
$ 252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 504
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$ 504
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31181604
| Sello mecánico | 2 | Unidad | Sello Antifuga. | Sello Antifuga. |
$ 1.588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.176
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$ 3.176
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31161601
| Pernos de anclaje | 2 | Unidad | Perno con anclaje. | Perno con anclaje. |
$ 1.134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.268
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$ 2.269
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30111701
| Enlucido de yeso | 1 | kilogramo | Frague. | Frague. |
$ 588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 588
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$ 588
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Total Neto
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$ 9.857
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.873
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$ 11.730
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.