Orden de Compra. Nº4640-2777-SE17 "Material de Ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4640-2777-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2017
Nombre de la Orden de Compra Material de Ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4640-42-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones HLota
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
R.U.T. 61.602.203-2
Dirección de Unidad de Compra Carrera #702
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
R.U.T. 61.602.203-2
Dirección de Facturación Carrera #702
Comuna Lota
Impuesto 100233,5139
Dirección de Envío de la Factura Carrera #702
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-k
Sucursal SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162313
Kits de montaje10UnidadTIJERA HOJALATERA 10P REDLINE SKU 1673393154882 CAMARA IP WIFI AIP-CV01 $ 42.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.080 $ 420.084
31162313
Kits de montaje1Unidad311944 PASTA SOLDAR DE 250 GRAMOS311944 PASTA SOLDAR DE 250 GRAMOS $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
31162313
Kits de montaje1Unidad255300 ROSC BDG COMB 6X1 1/2 100UN255300 ROSC BDG COMB 6X1 1/2 100UN $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
31162313
Kits de montaje1Unidad13161X TARUGO NYLON 6MM BOLSA 100UN13161X TARUGO NYLON 6MM BOLSA 100UN $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 916 $ 916
31162313
Kits de montaje305Metro Lineal1036874 CABLE UTP CAT 6 UNIFIL GRIS ML1036874 CABLE UTP CAT 6 UNIFIL GRIS ML $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.480 $ 102.520
Total Neto $ 527.545
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.234
TOTAL OC $ 627.779


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.