Orden de Compra. Nº4640-2828-SE17 "PROSAM"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4640-2828-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2017
Nombre de la Orden de Compra PROSAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4640-9-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones HLota
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
R.U.T. 61.602.203-2
Dirección de Unidad de Compra Carrera #702
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Monto autorizado para Salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
R.U.T. 61.602.203-2
Dirección de Facturación Carrera #702
Comuna Lota
Impuesto 2466,2
Dirección de Envío de la Factura Carrera #702
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Jorquera
Razón Social JOAQUIN PATRICIO JORQUERA ROZAS
R.U.T. 13.950.062-8
Sucursal Comercial Jorquera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas22kilogramoPAPASPAPAS $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.980 $ 12.980
Total Neto $ 12.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.466
TOTAL OC $ 15.446


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.