Orden de Compra. Nº4640-2931-SE18 "PROGRAMA MAS SONRISAS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4640-2931-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2018
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA MAS SONRISAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4640-85-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones HLota
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
R.U.T. 61.602.203-2
Dirección de Unidad de Compra Carrera #702
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Monto autorizado para Salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
R.U.T. 61.602.203-2
Dirección de Facturación Carrera nº 702
Comuna Lota
Impuesto 53666,64
Dirección de Envío de la Factura Carrera nº 702
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAYORDENT LTDA
Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.271.360-8
Sucursal MAYORDENT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152114
Kits de entrega de material de impresión dental8UnidadPASTA IMPRE. ACTIVADOR SPEEDEX 60ML COLTENE COL-022PASTA IMPRE. ACTIVADOR SPEEDEX 60ML COLTENE COL-022 $ 10.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.048 $ 81.048
42152114
Kits de entrega de material de impresión dental16UnidadPASTA IMPRE. FLUIDO SPEEDEX 140ML COLTENE COL-021PASTA IMPRE. FLUIDO SPEEDEX 140ML COLTENE COL-021 $ 10.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.096 $ 162.096
42151627
Espejos o mangos de espejos dentales72UnidadEspejo bucales N°5 para insetar en mango de espejoESPEJOS BUCALES N 5 ACTUAL FRANCES CU $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.312 $ 39.312
Total Neto $ 282.456
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.667
TOTAL OC $ 336.123


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.