Orden de Compra. Nº4640-366-SE17 "Material de Ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4640-366-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-02-2017
Nombre de la Orden de Compra Material de Ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4640-21-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones HLota
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
R.U.T. 61.602.203-2
Dirección de Unidad de Compra Carrera #702
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
R.U.T. 61.602.203-2
Dirección de Facturación Carrera nº 702
Comuna Lota
Impuesto 57186,7738
Dirección de Envío de la Factura Carrera nº 702
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162313
Kits de montaje10Unidad no definidaCODIGO 1052160 PACK GUANTE CABRITILLA P/C 10U COTIZACION 1-AUCOP6Q - 1CODIGO 1052160 PACK GUANTE CABRITILLA P/C 10U COTIZACION 1-AUCOP6Q - 1 $ 16.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.900 $ 167.899
31162313
Kits de montaje1Unidad no definidaCODIGO 654299 CARRO COMPRA CUADRILLE PLEGABL COTIZACION 1-AUCOP6Q - 1CODIGO 654299 CARRO COMPRA CUADRILLE PLEGABL COTIZACION 1-AUCOP6Q - 1 $ 26.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.462 $ 26.462
31162313
Kits de montaje1UnidadCODIGO 2726602 DISCO SIERRA 10"40D DW3114 COTIZACION 1-AUG0TGV - 1CODIGO 2726602 DISCO SIERRA 10"40D DW3114 COTIZACION 1-AUG0TGV - 1 $ 26.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.966 $ 26.966
31162313
Kits de montaje1UnidadCODIGO 276542X ESCALERA 0.83M 2P MET NEGRA CV COTIZACION 1-AUCOP6Q - 1CODIGO 276542X ESCALERA 0.83M 2P MET NEGRA CV COTIZACION 1-AUCOP6Q - 1 $ 19.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.403 $ 19.403
31162313
Kits de montaje30UnidadCODIGO 440000 SILICONA AGOREX700 BA/CO TRANS COTIZACION 1-AUCOP6Q - 1CODIGO 440000 SILICONA AGOREX700 BA/CO TRANS COTIZACION 1-AUCOP6Q - 1 $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.240 $ 60.252
Total Neto $ 300.983
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.187
TOTAL OC $ 358.170


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.