Orden de Compra. Nº4640-390-SE13 "MATERIAL FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4640-390-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-03-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
Proveniente de Licitación 4640-66-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones HLota
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
R.U.T. 61.602.203-2
Dirección de Unidad de Compra Carrera #702
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
R.U.T. 61.602.203-2
Dirección de Facturación Carrera #702
Comuna Lota
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Carrera #702
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Candado
Razón Social EDGARDO MAXIMILIANO FONSECA JARA
R.U.T. 5.557.836-2
Sucursal El Candado
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161505
Tornillos de presión1CajaTORNILLO SOBERBIO.FACTURA 9153.TORNILLO SOBERBIO.FACTURA 9153. $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
31162804
Topes de puerta4UnidadTIRA DE PUERTA BLANCA.FACTURA 9153.TIRA DE PUERTA BLANCA.FACTURA 9153. $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
30151802
Chapa para forrado de paredes2UnidadCHAPA BOTON.FACTURA 9153.CHAPA BOTON.FACTURA 9153. $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
31162309
Estantes de montaje2UnidadRUEDAS PUERTAS CORREDERAS.FACTURA 9153.RUEDAS PUERTAS CORREDERAS.FACTURA 9153. $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
39121708
Din riel1Metro LinealRIEL.FACTURA 9153.RIEL.FACTURA 9153. $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
11121611
Tablero de partículas20Metro LinealTAPACANTO.FACTURA 9153.TAPACANTO.FACTURA 9153. $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 17.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 17.040

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.