Orden de Compra. Nº4640-48-SE18 "Señaleticas"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4640-48-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-01-2018
Nombre de la Orden de Compra Señaleticas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4640-134-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones HLota
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
R.U.T. 61.602.203-2
Dirección de Unidad de Compra Carrera #702
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
R.U.T. 61.602.203-2
Dirección de Facturación Carrera #702
Comuna Lota
Impuesto 46122,5
Dirección de Envío de la Factura Carrera #702
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Veronica Ester Solar Barra
Razón Social VERONICA ESTER SOLAR BARRA
R.U.T. 12.192.873-6
Sucursal Veronica Ester Solar Barra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios1UnidadConfeccion de Señaleticas Segun Cotizacion 1435Confeccion de Señaleticas Segun Cotizacion 1435 $ 242.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.750 $ 242.750
Total Neto $ 242.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.122
TOTAL OC $ 288.872


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.