Orden de Compra. Nº4640-490-SE14 "MATERIAL FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4640-490-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-03-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4640-66-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones HLota
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
R.U.T. 61.602.203-2
Dirección de Unidad de Compra Carrera #702
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
R.U.T. 61.602.203-2
Dirección de Facturación Carrera 702
Comuna Lota
Impuesto 20765,89306
Dirección de Envío de la Factura Carrera 702
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Candado
Razón Social EDGARDO MAXIMILIANO FONSECA JARA
R.U.T. 5.557.836-2
Sucursal El Candado
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111803
Escuadras4UnidadEscuadras para repisa.Escuadras para repisa. $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.193
56101501
Soportes20UnidadSoporte para repisa.Soporte para repisa. $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadEsmalte negroEsmalte negro $ 15.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.042 $ 15.042
27112801
Brocas2UnidadBroca 6 m para cementoBroca 6 m para cemento $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.597
31231313
Tubería de plástico2UnidadTubos pvc 75 mTubos pvc 75 m $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.185
40142115
Tubería de plástico1UnidadRedución 110x 75 pvcRedución 110x 75 pvc $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218
27121704
Uniones Hidráulicas1UnidadCodos pvc 75mCodos pvc 75m $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748
31211904
Brochas2UnidadBrochas 2 1/2.Brochas 2 1/2. $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496
39111702
Lámparas portátiles1UnidadLinterna.Linterna. $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.597 $ 12.597
31231302
Tubería de cobre1UnidadTee nº 2Tee nº 2 $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.824 $ 8.824
40142115
Tubería de plástico2UnidadTerminales pvc nº 2Terminales pvc nº 2 $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
31211604
Diluyentes para pinturas1LitroAguarras.Aguarras. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
31231302
Tubería de cobre3Metro LinealCobre 2"Cobre 2" $ 19.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.244 $ 59.244
Total Neto $ 109.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.766
TOTAL OC $ 130.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.