Orden de Compra. Nº4640-733-SE17 "Insumos dentales"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4640-733-SE17
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 23-03-2017
Nombre de la Orden de Compra Insumos dentales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se cancela ooden de compra ya que no hay stok y se genera nueva O/C: 4640-761-SE17 con otra marca de mercaderia
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4640-37-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones HLota
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
R.U.T. 61.602.203-2
Dirección de Unidad de Compra Carrera #702
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
R.U.T. 61.602.203-2
Dirección de Facturación Carrera #702
Comuna Lota
Impuesto 152000
Dirección de Envío de la Factura Carrera #702
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-03-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE
R.U.T. 76.242.192-5
Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142937
Clorhidrato de lidocaína80UnidadAnestesia dental con vaso constrictor, ampolla plástica o vidrio. MARCA DENSTPLY PRODUCTO AMERICANO. MEPIVALEM 2 %.TUBO DE PLASTICO. TUBO 1.8 ML CAJA X 50 UNIDADES. N°DE REG. 16.06307. PRODUCTO AMERICANO.FECHA DE VENCIMIENTO 2018. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTOS.VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 24 HRS PUESTO EN BO $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
Total Neto $ 800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.000
TOTAL OC $ 952.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.