Orden de Compra. Nº4640-780-SE17 "Formularios"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4640-780-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2017
Nombre de la Orden de Compra Formularios
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4640-146-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones HLota
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
R.U.T. 61.602.203-2
Dirección de Unidad de Compra Carrera #702
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
R.U.T. 61.602.203-2
Dirección de Facturación Carrera #702
Comuna Lota
Impuesto 323570
Dirección de Envío de la Factura Carrera #702
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRENTA GRONEE
Razón Social GABRIEL EDGARDO LAGOS MANOSALVA
R.U.T. 5.824.634-4
Sucursal IMPRENTA GRONEE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería50BlockCOMPUTOS HORAS EXTRAORDINARIACOMPUTOS HORAS EXTRAORDINARIA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
14111509
Artículos de papelería30BlockBLOCK HORAS EXTRAORDINARIAS HL-19BLOCK HORAS EXTRAORDINARIAS HL-19 $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200
14111509
Artículos de papelería8000UnidadHOJAS PREPICADASHOJAS PREPICADAS $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 124.800
14111509
Artículos de papelería12000UnidadFORMULARIO DE URGENCIA HL-209FORMULARIO DE URGENCIA HL-209 $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000
14111509
Artículos de papelería1000UnidadTARJETON PSCVTARJETON PSCV $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
14111509
Artículos de papelería300UnidadCARPETA SOBRE DENTALCARPETA SOBRE DENTAL $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000
14111509
Artículos de papelería500UnidadCARTOLAS ATENCION PACIENTE DIABETICOCARTOLAS ATENCION PACIENTE DIABETICO $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
14111509
Artículos de papelería500UnidadTARJETAS PLAN TRATAMIENTO DENTALTARJETAS PLAN TRATAMIENTO DENTAL $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
14111509
Artículos de papelería50UnidadBOLETAS EXENTAS 100X3BOLETAS EXENTAS 100X3 $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
14111509
Artículos de papelería100TalonarioBONO PENAC HL-144BONO PENAC HL-144 $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
14111509
Artículos de papelería50TalonarioCOMPROBANTE DE RECAUDACION 100X3COMPROBANTE DE RECAUDACION 100X3 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 1.703.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 323.570
TOTAL OC $ 2.026.570


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.