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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4640-809-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-04-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material de Ferreteria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4640-61-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
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R.U.T. |
61.602.203-2 |
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Dirección de Facturación |
Carrera 702 |
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Comuna |
Lota
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Impuesto |
86469 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carrera 702 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COEPSA EXPRESS |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Sucursal |
COEPSA EXPRESS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31162313
| Kits de montaje | 1 | Unidad | Compra material de ferretería, según cotización 9083/2019
| Compra material de ferretería, según cotización 9083/2019
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$ 455.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 455.100
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$ 455.100
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Total Neto
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$ 455.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 86.469
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$ 541.569
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.