Orden de Compra. Nº4640-945-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4640-10-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4640-945-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4640-10-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4640-10-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones HLota
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
R.U.T. 61.602.203-2
Dirección de Unidad de Compra Carrera #702
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Plazo autorizado para SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
R.U.T. 61.602.203-2
Dirección de Facturación Carrera #702
Comuna Lota
Impuesto 88160
Dirección de Envío de la Factura Carrera #702
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-04-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVARTIS CHILE S A
Razón Social NOVARTIS CHILE S A
R.U.T. 83.002.400-k
Sucursal NOVARTIS CHILE S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101549
Linezolid80ComprimidoLinezolid 600 Mg, comprimidos. Vencimiento superior a un año.6311362 LINEZOLIDA 600 MG 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS N° REGISTRO ISP F-21354-14 PROCEDENTE S.C. SANDOZ S.R.L RUMANIA VENCE: 31-10-2020. PLAZO ENTREGA: 48 HORAS 2 DIAS HÁBILES. VALOR FLETE INCLUIDO, SIN MINIMO FACTURACION Y DESPACHO. $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.000 $ 464.000
Total Neto $ 464.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.160
TOTAL OC $ 552.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.