Orden de Compra. Nº4642-1024-SE11 "Obras Adicionales Brechas Pabellón 3 y 4 Cto 270"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4642-1024-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2011
Nombre de la Orden de Compra Obras Adicionales Brechas Pabellón 3 y 4 Cto 270
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos Hospitales
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430
Comuna Ñuñoa
Impuesto 1431631,19
Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURA Y DESPACHO
Remitir Factura y Producto Av. Antonio Varas 2500 Ñuñoa Santiago
Depto.Recepción Única Fono 9278136 / 9278142
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C y S S.A.
Razón Social C Y S S A
R.U.T. 96.923.560-9
Sucursal C y S S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1GlobalOBRAS ADICIONALES PARA SOLUCION BRECHAS DE ACREDITACION EB PABBELLON 3 Y 4 TORRE ADOSADAInstalación lámparas, cambio ampolleta, cerradura, mantención focos,lamparas, cambio de llaves,tubos, pintura, reparación mamparas. $ 7.534.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.534.901 $ 7.534.901
Total Neto $ 7.534.901
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.431.631
TOTAL OC $ 8.966.532


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.