Orden de Compra. Nº4642-105-SE25 "2302742 ARRIENDO DE LECTORES DE HUELLA PARA SERVICIO DE LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS PARA EL HOSPITAL DE CARABINEROS Y CENTROS DE LA RED DE SALUD INSTITUCIONAL."
Recuerde que el responsable del pago es FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4642-105-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-01-2025
Nombre de la Orden de Compra 2302742 ARRIENDO DE LECTORES DE HUELLA PARA SERVICIO DE LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS PARA EL HOSPITAL DE CARABINEROS Y CENTROS DE LA RED DE SALUD INSTITUCIONAL.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4642-73-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos Hospitales
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2907002 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430
Comuna *
Impuesto 54,72
Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor I-MED S.A.
Razón Social I-MED S A
R.U.T. 99.509.000-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal I-MED S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42261901
Materiales de impresión o huella dactilar de autop12MesARRIENDO LECTORES DE HUELLA PARA SERVCISIO DE LICENCIAS ELECTRONICAS. SEGUN ANEXO N°1 DE CONTRATO Nº29-2022. AÑO 2024.ARRIENDO LECTORES DE HUELLA PARA SERVCISIO DE LICENCIAS ELECTRONICAS. SEGUN ANEXO N°1 DE CONTRATO Nº29-2022. UF 24,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 288,0000 UF 288,0000
Total Neto UF 288,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 54,7200
TOTAL OC UF 342,7200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.