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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4642-1122-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS MEDICOS 2302245 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4642-67-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
60.514.000-9 |
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Dirección de Facturación |
Valencia Nro. 2430 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
113760,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Valencia Nro. 2430 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Productos Médicos Promedon Chile S.A. |
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Razón Social |
PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE S A
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R.U.T. |
78.566.250-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Productos Médicos Promedon Chile S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42131703
| Packs quirúrgicos | 20 | Unidad | JZZ225 SUTURA FIBER WIRE MANO AR-7230-01
| JZZ225 SUTURA FIBER WIRE MANO AR-7230-01 Sutura fiber wire, fiberwire #4-0 con aguja Arthrex EE.UU vigencia 2 años despacho en 1 dia ARTHREX venta minima x 6 uds
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$ 29.937,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 598.740
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$ 598.740
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Total Neto
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$ 598.740
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 113.761
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$ 712.501
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.