Orden de Compra. Nº4642-1123-SE24 "2303153-Contratacion Servicio de Soporte Mantención y Garantía Extendida para dos 2 Equipos de Comunicación Switch Core marca Cisco WS-C4503-E del Departamento de Informática de la Dirección de Salud de Carabineros. DESDE 4642-22-LE24 Contrato N°62-24"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4642-1123-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-09-2024
Nombre de la Orden de Compra 2303153-Contratacion Servicio de Soporte Mantención y Garantía Extendida para dos 2 Equipos de Comunicación Switch Core marca Cisco WS-C4503-E del Departamento de Informática de la Dirección de Salud de Carabineros. DESDE 4642-22-LE24 Contrato N°62-24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4642-22-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos Hospitales
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206007 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430
Comuna Ñuñoa
Impuesto 2853431,4
Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SONDA S.A.
Razón Social SONDA S A
R.U.T. 83.628.100-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SONDA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43232908
Programas de desvío o conmutación2UnidadSERVICIO DE SOPORTE, MANTENCION Y GARANTIA EXTENDIDA PARA (2) EQUIPOS DE COMUNICACIÓN SWITCH CORE, MARCA CISCO WS-C4503-E, DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD DE CARABINEROS(Detalle en bases y anexos adjuntos) Valor ingresado corresponde a precio unitario Neto en CLP. A este valor se le debe adicionar el IVA. Acorde a Anexo 12 $ 7.509.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.018.060 $ 15.018.060
Total Neto $ 15.018.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.853.431
TOTAL OC $ 17.871.491


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.