Orden de Compra. Nº4642-122-SE12 "4642-387-LE11 Cto Nº 33"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4642-122-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2012
Nombre de la Orden de Compra 4642-387-LE11 Cto Nº 33
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4642-387-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos Hospitales
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430
Comuna Ñuñoa
Impuesto 3016815,63
Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2012
TítuloDescripción
FACTURA Y DESPACHO
Remitir Factura y Producto Av. Antonio Varas 2500 Ñuñoa Santiago
Depto.Recepción Única Fono 9278136 / 9278142
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Felipe Andres Nuñez Nuñez
Razón Social FELIPE ANDRES NUNEZ NUNEZ
R.U.T. 13.473.228-8
Sucursal Felipe Andres Nuñez Nuñez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadOBRAS DE REMODELACIÓN PARA EL CIERRE DE BRECHAS, EN LA UNIDAD DE PENSIONADOS, 1° PISO, DEL HOSPITAL DE CARABINEROS.INSTALACION DE FAENAS, CIERROS PROVISOROS, DEMOLICIONES, TABIQUERIA, CIELOS FALSOS, PAVIMENTOS, REV. MURO, PUERTAS Y MARCOS, PINTURAS, ART. SANITARIOS Y GRIFERIAS, GRIFERIAS, ACCESORIOS, MUEBLES, SEÑALETICAS, INSTALACIONES, LAMPISTERIA, AGUA POTABLE, ALCA $ 15.877.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.877.977 $ 15.877.977
Total Neto $ 15.877.977
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.016.816
TOTAL OC $ 18.894.793


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.