Orden de Compra. Nº4642-128-SE22 "SERV. DE ASEO INTEGRAL - C. MEDICO DENTAL DE VIÑA "
Recuerde que el responsable del pago es FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4642-128-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-04-2022
Nombre de la Orden de Compra SERV. DE ASEO INTEGRAL - C. MEDICO DENTAL DE VIÑA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos Hospitales
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430
Comuna Ñuñoa
Impuesto 4870261,26
Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Master Service Comercial Limitada
Razón Social MASTER SERVICE COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 78.865.610-6
Sucursal Master Service Comercial Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios6MesSEGUN ESPECIFICACIOONES Y DETALLES DEL CONTRATO Nº31-2022ASEO INTEGRAL A LA TOTALIDAD DEL C. MEDICO: 5 PISOS INCLUYE CONSULT., AREAS CLINICAS Y DENTALES, PAEBLLONES MENORES, OFIC., SALA DE ESPERA, BAÑOS PUBLICOS Y DEL PERSONAL, PATIO, JARDIN ,CASINO, AREAS ADM. AREAS EXTERIORES, MUROS, CORNISAS, VENTANALES. ETC $ 4.272.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.632.954 $ 25.632.954
Total Neto $ 25.632.954
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.870.261
TOTAL OC $ 30.503.215


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.