Orden de Compra. Nº4642-1398-CM18 "Respaldo Cinta SGS Sistema Gestión de Salud Hoscar"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4642-1398-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Respaldo Cinta SGS Sistema Gestión de Salud Hoscar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos Hospitales
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2907002- cap 868 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430
Comuna Ñuñoa
Impuesto 0,95
Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SONDA S.A.
Razón Social SONDA S A
R.U.T. 83.628.100-4
Sucursal SONDA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112003
2239-17-LP11
Centro de servicios de datos5 (925072 )SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DATA CENTER - RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN VALOR POR HORA 941072(925072) SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DATA CENTER - RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN VALOR POR HORA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 1,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 5,0000 UF 5,0000
Total Neto UF 5,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 0,9500
Impuesto específico UF 0,0000
TOTAL OC UF 5,9500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.