Orden de Compra. Nº4642-1471-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4642-324-LE13, Cto. N° 131/13"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4642-1471-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4642-324-LE13, Cto. N° 131/13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4642-324-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos Hospitales
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430
Comuna Ñuñoa
Impuesto 3101315,47
Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Factura/Despacho
Remitir Factura al Centro Medico y el Centro Medico debe Remitir Factura con Certificación o Constancias Reglamentarias a la Oficina  
de Recepción Única del Departamento de Abastecimiento Validando Cantidad, Calidad y Precio
Aceptar Orden de Compra en el Portal Mercado Publico, Requisito para Poder Pagar la Factura
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mafura Servicios
Razón Social MAFURA SERVICIOS GENERALES LIMITADA
R.U.T. 76.440.690-7
Sucursal Mafura Servicios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios11UnidadServicio de Aseo Integral, por un Periodo de 24 meses, para el Centro Médico Dental de la X° Zona Los Lagos. Según requerimientos técnicos en bases adjuntas. La empresa contratada deberá emitir en forma mensual una factura por el valor mensual acordado en contrato Nº 131/13 ,el cual asciende a un valor total de $ 1.765.821.- Servicio de Aseo Integral, por un Periodo de 24 meses, para el Centro Médico Dental de la X° Zona Los Lagos. Según requerimientos técnicos en bases adjuntas. $ 1.483.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.322.713 $ 16.322.713
Total Neto $ 16.322.713
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.101.315
TOTAL OC $ 19.424.028


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.