Orden de Compra. Nº4642-1811-SE23 "INSUMOS MEDICOS 2303328"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4642-1811-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS 2303328
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4642-102-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos Hospitales
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430
Comuna Ñuñoa
Impuesto 77440,2
Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Drogueria Hofmann
Razón Social DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN
R.U.T. 92.288.000-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Drogueria Hofmann
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131703
Packs quirúrgicos252Unidad1252 J5010 S. VICRYL VIOLETA 2/0 SH / V20 / HR26./// 1252 J5010 S. VICRYL VIOLETA 2/0 SH / V20 / HR26./// CIRUJ. AC.POLIGLIC 2/0 C/AG HR 25 X 70 CM CIRSIN013 TAGUM 36 $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.080 $ 325.080
42131703
Packs quirúrgicos150Unidad1412 J732U TUBO ENDOTRAQUEAL C/CUFF 8 MM/// 1412 J732U TUBO ENDOTRAQUEAL C/CUFF 8 MM/// WL TET C/BALON CH 8 ANETET062 WELL-LEAD 1 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500
Total Neto $ 407.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.440
TOTAL OC $ 485.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.