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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4642-2307-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS MEDICO 2501644 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4642-102-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
60.514.000-9 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS Nº2500 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
113848 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS Nº2500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MADEGOM SpA |
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Razón Social |
MADEGOM SPA
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R.U.T. |
84.609.600-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MADEGOM SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42131703
| Packs quirúrgicos | 80 | Unidad | R120U PAQUETE OFTALMOLOG. C/COLECT. FLUIDOS 270º///
| PAQUETE OFTALMOLOGICO ESTERIL - 1 unidad Cubierta de mesa arsenalera 160 x 190 cm reforzada - 1 unidad Funda mesa mayo 80 x 140 cm reforzada - 1 unidad Sábana oftalmológica con bolsa recolectora bilateral tamaño 150 x 230 cm - 1 unidad Bata S |
$ 7.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 599.200
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$ 599.200
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Total Neto
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$ 599.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 113.848
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$ 713.048
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.