Orden de Compra. Nº4642-257-SE21 "Normalización Serv. de Esterilización del Hospital"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4642-257-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-06-2021
Nombre de la Orden de Compra Normalización Serv. de Esterilización del Hospital
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4642-75-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos Hospitales
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102004 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430
Comuna Ñuñoa
Impuesto 2385247,65
Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Logistics Producciones Ltda
Razón Social LOGISTICS PRODUCCION Y SERVICIOS SpA
R.U.T. 76.166.213-9
Sucursal Logistics Producciones Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1GlobalProyecto de Normalización del Servicio de Esterilización HOSCARadicionales al proyecto de Normalización Servicio de Esterilización HOSCAR, según especificaciones en Anexo Nº1 de contrato 16-2021; Licitacion 4642-75-LQ20. $ 12.553.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.553.935 $ 12.553.935
Total Neto $ 12.553.935
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.385.248
TOTAL OC $ 14.939.183


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.